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貴州省黔東南州凱里市場監督管理局 2018年度部門決算

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  • 索引號: GZ000001/2019-21947
  • 信息分類: "三公經費"財政決算
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  • 信息名稱: 貴州省黔東南州凱里市場監督管理局 2018年度部門決算

貴州省黔東南州凱里市場監督管理局

2018年度部門決算

目錄

一、單位概況

(一)主要職能

(二)機構設置及部門決算單位構成

二、2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、2018年度部門決算情況說明
(一)2018年度收入支出決算總體情況說明
(二)2018年度收入決算情況說明

(三)2018年度支出決算情況說明

(四)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(八)2018年度政府性基金預算收入支出決算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋


一、單位概況

(一)主要職能

1. 負責質量技術監督行政管理和行政執法。

2.負責食品、藥品、醫療器械、保健食品、化妝品的行政許可和監督管理,負責開展食品、藥品、醫療器械、保健食品、化妝品安全宣傳、教育培訓,指導各鎮(街道)食品、藥品、醫療器械、保健食品、化妝品安全管理工作、科研實驗、臨床試驗和檢驗工作。

3.貫徹執行國家有關工商行政管理的法律、法規和規章、政策,負責市場監督管理和行政執法的有關工作。


(二)機構設置及部門決算單位構成

本部門獨立核算機構1個,與上年比未發生變動, 含綜合執法大隊、檢驗檢測中心、投訴舉報中心、消費者協會、大十字分局、洗馬河分局、西門分局、城西分局、萬博分局、灣溪分局、下司分局、爐山分局、旁海分局、龍場分局;辦公室,人事科,財務科等15個科室。


二、2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、2018年度部門決算情況說明
(一)2018年度收入支出決算總體情況說明

本年收入2903.68萬,其中一般公共預算財政撥款收入2903.68萬,支出2816.97萬元,其中一般公共預算財政撥款支出2816.97萬元(基本支出2757023萬元,項目支出59.74萬元)。
(二)2018年度收入決算情況說明

本年收入2903.68萬元,其中一般公共事務支出2445.97萬元,科學技術與開發支出15萬元,文化體育與傳媒支出2萬元,社會保障和就業支出248.59萬元,醫療衛生與計劃生育支出189.61萬元,農林水支出2.51萬元。

(三)2018年度支出決算情況說明

本年收入2816.97萬元,其中一般公共事務支出2352.14萬元,科學技術與開發支出15萬元,文化體育與傳媒支出2萬元,社會保障和就業支出248.59萬元,醫療衛生與計劃生育支出191.77萬元,農林水支出2.691萬元,商業流通事務4.78萬元。

(四)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年收入2903.68萬,支出2816.97萬元(基本支出2757023萬元,項目支出59.74萬元)。

(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本年收入2816.97萬元,其中一般公共事務支出2352.14萬元(基本支出2332.14萬元,項目支出20萬元),科學技術與開發支出15萬元(項目支出15萬元),文化體育與傳媒支出2萬元(基本支出2萬元),社會保障和就業支出248.59萬元(基本支出248.59萬元),醫療衛生與計劃生育支出191.77萬元(基本支出171.99萬元,項目支出19.78萬元),農林水支出2.691萬元(基本支出2.51萬元,項目支出0.18萬元),商業流通事務4.78萬元(項目支出4.78萬元)。

(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本年基本支出2757.23萬元,其中工資福利支出2306..67萬元(基本工資710.62萬元,津貼補貼817.83萬元,資金52.66萬元,伙食補助費32.16機關事業單位基本養老保險繳費165.41萬元住房公積金267.59萬元);對個人和家庭的補助301.06萬元(離休費12.99萬元,退休費241.93萬元,撫恤金31.66萬元,生活補助8.22萬元,其他個人和家庭的補助支出6.26萬元);商品和服務支出146.09萬元(辦公費10.5萬元,印刷費2.13萬元,手續費3.3萬元,水費2.86萬元,電費12.24萬元,郵電費12.97萬元,差旅費2.01萬元,維修費4.87萬元,培訓費0.21萬元,公務接待費0.12萬元,勞務費10.01萬元,福利費5.12萬元,公務用車運行維護費5.27萬元,其他交通費用58.62萬元,其他商品和服務支出15.86萬元);資本性支出3.41萬元(辦公設備購置3.41萬元)。

(七)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本年“三公”經費支出12.06萬元,其中公務用車運行費11.94萬元,公務接待費0.12萬元。

(八)2018年度政府性基金預算收入支出決算情況說明:無

(九)其他重要事項的情況說明:無

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

凱里市合管中心 附件1、附件22018年度部門決算和“三公經費”決算公開表.xls

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